Pagamento 0004/2023 - 10/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2023
Número do Pagamento:
0004/2023
Processo:
69496-50/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/12/2022
Número da Liquidação:
7325/2022
Processo:
69496-50/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 19 Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme REF 10º MEDIÇÃO EM 14/11 A 30/11/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/01/2022
Número do Empenho:
0019/2022
Processo:
43129-64/2020
Descrição:
Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Mun. Proc 4312964/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0005/2022
Código Reduzido:
893
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Mun. Proc 4312964/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.355.131,59
Valor Total: R$ 1.355.131,59
Informações do Credor
Beneficiário:
RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CPF/CNPJ:
25.309.819/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CPF/CNPJ:
25.309.819/0001-66
Número do Contrato:
001/2022
Data da Assinatura:
12/01/2022
Processo / Ano:
4312964 / 2020
Licitação:
3/2021
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.355.131,59
Liquidado:
R$ 1.355.131,59
Pago:
R$ 1.355.131,59