Pagamento 0002/2023 - 09/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/01/2023
Número do Pagamento:
0002/2023
Processo:
3560-59/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2022
Número da Liquidação:
0936/2022
Processo:
3560-59/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 491 SALDO DO CT17/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA. PROCESSO Nº356059/2021. Ref. aquisição de 34 licenças de software.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/10/2022
Número do Empenho:
0491/2022
Processo:
21319-20/2020
Descrição:
SALDO DO CT17/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA. PROCESSO Nº356059/2021. EX/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
25/01/2022
Número da Reserva:
0487/2022
Código Reduzido:
2804
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT17/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA. PROCESSO Nº356059/2021. EX/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 646,00
Valor Total: R$ 646,00
Informações do Credor
Beneficiário:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Número do Contrato:
017/2021
Data da Assinatura:
10/02/2021
Processo / Ano:
2131920 / 2020
Licitação:
176/2020
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 646,00
Valor Anulado:
R$ -34,00
Valor Atualizado:
R$ 612,00
Liquidado:
R$ 612,00
Pago:
R$ 612,00