Empenho 0101/2023 - 27/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2023
Número do Empenho:
0101/2023
Processo:
39900-07/2020
Descrição:
SALDO DO CONVÊNIO DE CESSÃO N° 099/2021 REFERENTE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA DA SERVIDORA DANUZA DOS SANTOS PEREIRA LOUREIRO. PROCESSO Nº3990007/20. EX/23.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/01/2023
Número da Reserva:
0062/2023
Código Reduzido:
2116
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONVÊNIO DE CESSÃO N° 099/2021 REFERENTE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA DA SERVIDORA DANUZA DOS SANTOS PEREIRA LOUREIRO. PROCESSO Nº3990007/20. EX/23.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 44.359,05
Informações do Credor
Beneficiário:
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
CPF/CNPJ:
27.174.093/0001-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 44.359,05
Liquidado:
R$ 33.261,65
Pago:
R$ 33.261,65