Pagamento 0179/2023 - 16/05/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/05/2023
Número do Pagamento:
0179/2023
Processo:
29547-91/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/05/2023
Número da Liquidação:
0377/2023
Processo:
29547-91/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROC 1376353/2021. EX 2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/01/2023
Número do Empenho:
0016/2023
Processo:
30960-31/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROC 1376353/2021. EX 2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0018/2023
Código Reduzido:
1686
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROC 1376353/2021. EX 2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.497,38
Valor Total: R$ 4.497,38
Informações do Credor
Beneficiário:
CS BRASIL FROTAS S.A.
CPF/CNPJ:
27.595.780/0001-16
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CS BRASIL FROTAS S.A.
CPF/CNPJ:
27.595.780/0001-16
Número do Contrato:
053/2021
Data da Assinatura:
13/04/2021
Processo / Ano:
3096031 / 2018
Licitação:
15/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.497,38
Liquidado:
R$ 4.497,38
Pago:
R$ 4.497,38