Pagamento 0001/2023 - 10/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2023
Número do Pagamento:
0001/2023
Processo:
73946-9/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/12/2022
Número da Liquidação:
1136/2022
Processo:
73946-9/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 466 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 18 (SET/2022), 19 (PREVISÃO OUT/2022), 20 (PREVISÃO NOV/2022) E 21 (PREVISÃO DEZ/2022) DO CT83/21 - PREST SERVIÇOS GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. REAJ OUT/22 - MEDIÇÃO 19.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/10/2022
Número do Empenho:
0466/2022
Processo:
2791-45/2021
Descrição:
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 18 (SET/2022), 19 (PREVISÃO OUT/2022), 20 (PREVISÃO NOV/2022) E 21 (PREVISÃO DEZ/2022) DO CT83/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº2845080/22. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2022
Número da Reserva:
0470/2022
Código Reduzido:
1755
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 18 (SET/2022), 19 (PREVISÃO OUT/2022), 20 (PREVISÃO NOV/2022) E 21 (PREVISÃO DEZ/2022) DO CT83/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº2845080/22. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 18.414,39
Valor Total: R$ 18.414,39
Informações do Credor
Beneficiário:
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
14.025.783/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
14.025.783/0001-72
Número do Contrato:
083/2021
Data da Assinatura:
06/05/2021
Processo / Ano:
279145 / 2021
Licitação:
13/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 18.414,39
Valor Anulado:
R$ -107,40
Valor Atualizado:
R$ 18.306,99
Liquidado:
R$ 18.306,99
Pago:
R$ 18.306,99