Pagamento 0001/2023 - 10/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2023
Número do Pagamento:
0001/2023
Processo:
10002-20/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/12/2022
Número da Liquidação:
1096/2022
Processo:
10002-20/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 387 REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº45 Á 51 (PERÍODO JAN Á JUN/2022) CONTRATO 217/2018 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, REAJUSTE DO PERIODO 01/06 A 30/06/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/09/2022
Número do Empenho:
0387/2022
Processo:
77943-87/2017
Descrição:
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº45 Á 51 (PERÍODO JAN Á JUN/2022) CONTRATO 217/2018 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1000220/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0382/2022
Código Reduzido:
1756
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº45 Á 51 (PERÍODO JAN Á JUN/2022) CONTRATO 217/2018 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1000220/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 160.514,16
Valor Total: R$ 160.514,16
Informações do Credor
Beneficiário:
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
CPF/CNPJ:
30.315.037/0001-70
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 160.514,16
Liquidado:
R$ 134.178,40
Pago:
R$ 134.178,40