Pagamento 0571/2023 - 10/05/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/05/2023
Número do Pagamento:
0571/2023
Processo:
25563-5/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/05/2023
Número da Liquidação:
2425/2023
Processo:
25563-5/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1548 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO EDUARDO VALPASSOS MOTA NO MÊS DE ABRIL DE 2023
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/05/2023
Número do Empenho:
1548/2023
Processo:
6458-77/2023
Descrição:
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO EDUARDO VALPASSOS MOTA NO MÊS DE ABRIL DE 2023
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0432/2023
Código Reduzido:
674
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO EDUARDO VALPASSOS MOTA NO MÊS DE ABRIL DE 2023
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 263,55
Informações do Credor
Beneficiário:
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
CPF/CNPJ:
05.051.178/0001-85
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 263,55
Liquidado:
R$ 263,55
Pago:
R$ 263,55