Pagamento 0305/2022 - 03/10/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
03/10/2022
Número do Pagamento:
0305/2022
Processo:
50515-74/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/09/2022
Número da Liquidação:
1027/2022
Processo:
50515-74/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 415 PROC: 5051574/2022, ATA: 141/2022, SC: 849/2022, RRP: 27/2022. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CIRCUITO. EX 2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/08/2022
Número do Empenho:
0415/2022
Processo:
3853-17/2022
Descrição:
PROC: 5051574/2022, ATA: 141/2022, SC: 849/2022, RRP: 27/2022. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CIRCUITO. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0421/2022
Código Reduzido:
1870
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 5051574/2022, ATA: 141/2022, SC: 849/2022, RRP: 27/2022. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CIRCUITO. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 13.140,40
Valor Total: R$ 13.140,40
Informações do Credor
Beneficiário:
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI
CPF/CNPJ:
13.674.709/0001-14
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 13.140,40
Liquidado:
R$ 13.140,40
Pago:
R$ 13.140,40