Pagamento 0103/2022 - 23/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/02/2022
Número do Pagamento:
0103/2022
Processo:
5260-95/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/02/2022
Número da Liquidação:
0168/2022
Processo:
5260-95/2022
Descrição:
Ref. 01 a 23/0/1/22-Última medição. SALDO CT 148/2021, REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 3968706/2021. EX 2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/01/2022
Número do Empenho:
0026/2022
Processo:
39687-06/2021
Descrição:
SALDO CT 148/2021, REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 3968706/2021. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0027/2022
Código Reduzido:
2128
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
452 - Serviços Urbanos
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 148/2021, REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 3968706/2021. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 404.615,86
Valor Total: R$ 404.615,86
Informações do Credor
Beneficiário:
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
35.971.738/0001-80
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
35.971.738/0001-80
Número do Contrato:
148/2021
Data da Assinatura:
27/07/2021
Processo / Ano:
3968706 / 2021
Licitação:
84/2021
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 404.615,86
Valor Anulado:
R$ -143.766,13
Valor Atualizado:
R$ 260.849,73
Liquidado:
R$ 260.849,73
Pago:
R$ 260.849,73