Pagamento 0029/2022 - 28/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Pagamento:
0029/2022
Processo:
69273-1/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/01/2022
Número da Liquidação:
0499/2022
Processo:
69273-1/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 492 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 51715 emitida em 20/12/2021, pela Empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0492/2022
Processo:
69273-01/2021
Descrição:
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 51715 emitida em 20/12/2021, pela Empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
28/01/2022
Número da Reserva:
0500/2022
Código Reduzido:
2369
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Órgão:
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 51715 emitida em 20/12/2021, pela Empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 210,10
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 210,10
Liquidado:
R$ 210,10
Pago:
R$ 210,10