Pagamento 0003/2022 - 11/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/01/2022
Número do Pagamento:
0003/2022
Processo:
69999-44/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/12/2021
Número da Liquidação:
7104/2021
Processo:
69999-44/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016. REF. NOVEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/01/2021
Número do Empenho:
0065/2021
Processo:
28398-14/2016
Descrição:
SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0069/2021
Código Reduzido:
1396
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 179.319,26
Valor Total: R$ 179.319,26
Informações do Credor
Beneficiário:
R FIENI ENGENH LTDA
CPF/CNPJ:
97.529.389/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
R. FIENI ENGENHARIA
CPF/CNPJ:
97.529.389/0001-07
Número do Contrato:
446/2017
Data da Assinatura:
30/11/2017
Processo / Ano:
2839814 / 2016
Licitação:
85/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 179.319,26
Valor Anulado:
R$ -3.845,48
Valor Atualizado:
R$ 175.473,78
Liquidado:
R$ 175.473,78
Pago:
R$ 175.473,78