Empenho 1679/2022 - 01/06/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/06/2022
Número do Empenho:
1679/2022
Processo:
28353-92/2019
Descrição:
ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/2019. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
21/02/2022
Número da Reserva:
1720/2022
Código Reduzido:
1186
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/2019. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 118.282,64
Valor Total: R$ 118.282,64
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
218/2019
Data da Assinatura:
05/06/2019
Processo / Ano:
2835392 / 2019
Licitação:
44/2019
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 118.282,64
Liquidado:
R$ 118.282,64
Pago:
R$ 118.282,64