Empenho 0075/2022 - 27/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2022
Número do Empenho:
0075/2022
Processo:
21319-20/2020
Descrição:
SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0046/2022
Código Reduzido:
2209
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 340,00
Valor Total: R$ 340,00
Informações do Credor
Beneficiário:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ:
23.035.197/0001-08
Número do Contrato:
009/2021
Data da Assinatura:
09/02/2021
Processo / Ano:
2131920 / 2020
Licitação:
176/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 340,00
Liquidado:
R$ 340,00
Pago:
R$ 340,00