Empenho 0039/2021 - 04/08/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/08/2021
Número do Empenho:
0039/2021
Processo:
54628-09/2016
Descrição:
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0049/2021
Código Reduzido:
1783
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 210.000,00
Valor Total: R$ 210.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
12.244.344/0001-25
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
12.244.344/0001-25
Número do Contrato:
283/2017
Data da Assinatura:
07/07/2017
Processo / Ano:
5462809 / 2016
Licitação:
223/2016
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 210.000,00
Liquidado:
R$ 210.000,00
Pago:
R$ 210.000,00