Pagamento 0026/2022 - 31/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/01/2022
Número do Pagamento:
0026/2022
Processo:
68890-90/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/01/2022
Número da Liquidação:
0011/2022
Processo:
68890-90/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/03/2021
Número do Empenho:
0173/2021
Processo:
61448-37/2018
Descrição:
ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0174/2021
Código Reduzido:
598
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 20.433,25
Valor Total: R$ 20.433,25
Informações do Credor
Beneficiário:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Número do Contrato:
038/2019
Data da Assinatura:
06/02/2019
Processo / Ano:
6144837 / 2018
Licitação:
351/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 20.433,25
Valor Anulado:
R$ -2.990,95
Valor Atualizado:
R$ 17.442,30
Liquidado:
R$ 17.442,30
Pago:
R$ 17.442,30