Pagamento 0016/2022 - 24/01/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/01/2022
Número do Pagamento:
0016/2022
Processo:
62817-4/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
02/12/2021
Número da Liquidação:
4025/2021
Processo:
62817-4/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2208 AD Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 355/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. REF. OUTUBRO/21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/08/2021
Número do Empenho:
2208/2021
Processo:
38409-55/2017
Descrição:
ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 355/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. PROCESSO 3840955/2017 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2207/2021
Código Reduzido:
2436
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Órgão:
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 355/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. PROCESSO 3840955/2017 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 14.731,96
Valor Total: R$ 14.731,96
Informações do Credor
Beneficiário:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Número do Contrato:
355/2017
Data da Assinatura:
01/09/2017
Processo / Ano:
3840955 / 2017
Licitação:
151/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 14.731,96
Liquidado:
R$ 14.731,96
Pago:
R$ 14.731,96