Pagamento 0147/2022 - 31/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/03/2022
Número do Pagamento:
0147/2022
Processo:
10729-8/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
31/03/2022
Número da Liquidação:
0227/2022
Processo:
10729-8/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 134 Referente a Juros e multa do INSS da Nota fiscal 625 emitida dia 24/02/2022 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/03/2022
Número do Empenho:
0134/2022
Processo:
10729-08/2022
Descrição:
Referente a Juros e multa do INSS da Nota fiscal 625 emitida dia 24/02/2022 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0135/2022
Código Reduzido:
2436
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Referente a Juros e multa do INSS da Nota fiscal 625 emitida dia 24/02/2022 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9,30
Valor Total: R$ 9,30
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9,30
Liquidado:
R$ 9,30
Pago:
R$ 9,30