Pagamento 0481/2022 - 31/03/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/03/2022
Número do Pagamento:
0481/2022
Processo:
11500-90/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/03/2022
Número da Liquidação:
1335/2022
Processo:
11500-90/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 337 SD DO ADT CONT Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. REF. FEVEREIRO/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2022
Número do Empenho:
0337/2022
Processo:
39138-89/2010
Descrição:
SALDO DO ADT CONTRATUAL Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. VALOR P/2022. CONFORME PROC 3913989/2010
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0366/2022
Código Reduzido:
1189
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADT CONTRATUAL Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. VALOR P/2022. CONFORME PROC 3913989/2010
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 393.170,94
Valor Total: R$ 393.170,94
Informações do Credor
Beneficiário:
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:
28.154.862/0001-98
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 393.170,94
Liquidado:
R$ 393.170,94
Pago:
R$ 393.170,94