Pagamento 0216/2022 - 21/02/2022 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/02/2022
Número do Pagamento:
0216/2022
Processo:
5269-4/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/02/2022
Número da Liquidação:
0681/2022
Processo:
5269-4/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2528 SALDO DO CONTRATO Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROC 1684802/2020
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/09/2021
Número do Empenho:
2528/2021
Processo:
16848-02/2020
Descrição:
SALDO DO CONTRATO Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROC 1684802/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2616/2021
Código Reduzido:
1380
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROC 1684802/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 25.563,76
Valor Total: R$ 25.563,76
Informações do Credor
Beneficiário:
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
10.846.771/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ:
10.846.771/0001-58
Número do Contrato:
267/2020
Data da Assinatura:
23/07/2020
Processo / Ano:
1684802 / 2020
Licitação:
97/2020
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 25.563,76
Liquidado:
R$ 25.563,76
Pago:
R$ 25.563,76