Empenho 0171/2022 - 09/06/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/06/2022
Número do Empenho:
0171/2022
Processo:
17725-50/2022
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICA TRANSPARENTE,FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA,BORRACHA, PASTA FINA, FITA ADESIVA DE PAPEL, CORRETIVO LÍQUIDO E ABRAÇADEIRA DE NYLON) PARA AS DEMANDAS DA SEGOV. PROC.1772550/22. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0135/2022
Código Reduzido:
361
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICA TRANSPARENTE,FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA,BORRACHA, PASTA FINA, FITA ADESIVA DE PAPEL, CORRETIVO LÍQUIDO E ABRAÇADEIRA DE NYLON) PARA AS DEMANDAS DA SEGOV. PROC.1772550/22. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 285,00
Valor Total: R$ 285,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
CPF/CNPJ:
08.879.364/0001-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 285,00
Liquidado:
R$ 285,00
Pago:
R$ 285,00