Pagamento 0298/2021 - 28/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/04/2021
Número do Pagamento:
0298/2021
Processo:
15382-9/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/04/2021
Número da Liquidação:
2383/2021
Processo:
15382-9/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 559 SD CT 360/2019, REF. RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DIST NOS BAIRROS:BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, SANTA HELENA, SÃO BENEDITO, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO. REF. MARÇO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/01/2021
Número do Empenho:
0559/2021
Processo:
67679-54/2018
Descrição:
SALDO CT 360/2019, REF. RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS: BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, SANTA HELENA, SÃO BENEDITO, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO. PROC 6767954/2018. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
21/01/2021
Número da Reserva:
0559/2021
Código Reduzido:
813
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
16 - Habitação
Sub Função:
482 - Habitação Urbana
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 360/2019, REF. RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS: BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, SANTA HELENA, SÃO BENEDITO, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO. PROC 6767954/2018. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 539.037,00
Valor Total: R$ 539.037,00
Informações do Credor
Beneficiário:
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
CPF/CNPJ:
09.442.585/0001-74
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
CPF/CNPJ:
09.442.585/0001-74
Número do Contrato:
360/2019
Data da Assinatura:
16/09/2019
Processo / Ano:
6767954 / 2018
Licitação:
13/2019
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 539.037,00
Liquidado:
R$ 539.037,00
Pago:
R$ 539.037,00