Pagamento 0068/2021 - 22/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
22/02/2021
Número do Pagamento:
0068/2021
Processo:
10923-21/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/02/2021
Número da Liquidação:
0089/2021
Processo:
10923-21/2020
Descrição:
CONTRATO 045/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA - DIGITAL" COM ACESSO DIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2020. CONFORME PROCESSO 7540097/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2020
Número do Empenho:
0097/2020
Processo:
75400-97/2019
Descrição:
CONTRATO 045/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA - DIGITAL" COM ACESSO DIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2020. CONFORME PROCESSO 7540097/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
17/01/2020
Número da Reserva:
0110/2020
Código Reduzido:
3313
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
24 - Comunicações
Sub Função:
131 - Comunicação Social
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATO 045/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA - DIGITAL" COM ACESSO DIÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2020. CONFORME PROCESSO 7540097/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 13.695,00
Valor Total: R$ 13.695,00
Informações do Credor
Beneficiário:
S A A GAZETA
CPF/CNPJ:
28.133.619/0001-93
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
S/A A GAZETA
CPF/CNPJ:
28.133.619/0001-93
Número do Contrato:
045/2020
Data da Assinatura:
30/01/2020
Processo / Ano:
7540097 / 2019
Licitação:
20/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 13.695,00
Liquidado:
R$ 13.695,00
Pago:
R$ 13.695,00