Pagamento 0010/2021 - 13/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/01/2021
Número do Pagamento:
0010/2021
Processo:
45344-8/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/12/2020
Número da Liquidação:
4841/2020
Processo:
45344-8/2020
Descrição:
Referente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. no valor estimativo de R$ 393.750,00 visando futuros pagamentos de despesas com serviços de energia elétrica utilizados pelas EMEFs no corrente exercício. REF. OUTUBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/12/2020
Número do Empenho:
3087/2020
Processo:
40263-03/2020
Descrição:
Referente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. no valor estimativo de R$ 393.750,00 visando futuros pagamentos de despesas com serviços de energia elétrica utilizados pelas EMEFs no corrente exercício. Processo Virtual 4026303/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
01/06/2020
Número da Reserva:
2971/2020
Código Reduzido:
1210
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Referente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. no valor estimativo de R$ 393.750,00 visando futuros pagamentos de despesas com serviços de energia elétrica utilizados pelas EMEFs no corrente exercício. Processo Virtual 4026303/2020
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 393.750,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 393.750,00
Valor Anulado:
R$ -22.269,53
Valor Atualizado:
R$ 371.480,47
Liquidado:
R$ 371.480,47
Pago:
R$ 371.480,47