Pagamento 0046/2021 - 04/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/02/2021
Número do Pagamento:
0046/2021
Processo:
56094-90/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/02/2021
Número da Liquidação:
0038/2021
Processo:
56094-90/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 71 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0071/2021
Processo:
56094-90/2019
Descrição:
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0073/2021
Código Reduzido:
2220
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 8,63
Informações do Credor
Beneficiário:
PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA
CPF/CNPJ:
****86.187**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8,63
Liquidado:
R$ 8,63
Pago:
R$ 8,63