Pagamento 0007/2021 - 18/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/01/2021
Número do Pagamento:
0007/2021
Processo:
38477-10/2020
Ordem Bancária:
00007/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/12/2020
Número da Liquidação:
1171/2020
Processo:
38477-10/2020
Descrição:
Ref. out/20 SALDO CONTRATO 418/2019 MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO - EXERCÍCI
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/09/2020
Número do Empenho:
0327/2020
Processo:
3526-60/2019
Descrição:
SALDO CONTRATO 418/2019 MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 352660/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0318/2020
Código Reduzido:
2474
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 418/2019 MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 352660/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 364.586,17
Valor Total: R$ 364.586,17
Informações do Credor
Beneficiário:
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
CPF/CNPJ:
35.273.178/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
CPF/CNPJ:
36.377.091/0001-26
Número do Contrato:
418-A/2019
Data da Assinatura:
01/11/2019
Processo / Ano:
352660 / 2019
Licitação:
263/2019
Modalidade Licitatória:
Pregão presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 364.586,17
Liquidado:
R$ 364.586,17
Pago:
R$ 364.586,17