Pagamento 0538/2021 - 16/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/04/2021
Número do Pagamento:
0538/2021
Processo:
12726-28/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/04/2021
Número da Liquidação:
1784/2021
Processo:
12726-28/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/03/2021
Número do Empenho:
0738/2021
Processo:
36164-27/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/02/2021
Número da Reserva:
0812/2021
Código Reduzido:
1297
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 14.360,00
Valor Total: R$ 14.360,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
30.681.395/0001-04
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 14.360,00
Liquidado:
R$ 14.360,00
Pago:
R$ 14.360,00