[n/d] - 15/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
15/03/2021
Número do Pagamento:
[n/d]/2021
Processo:
35333-1/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Pagamento da Liquidação 1191.
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/03/2021
Número da Liquidação:
1191/2021
Processo:
35333-1/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 382
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/02/2021
Número do Empenho:
0382/2021
Processo:
35333-01/2020
Descrição:
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA À SRª LARISSA DA SILVA AMORIM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 3533301/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0426/2021
Código Reduzido:
2896
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA À SRª LARISSA DA SILVA AMORIM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 3533301/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 13.536,16
Valor Total: R$ 13.536,16
Informações do Credor
Beneficiário:
LARISSA DA SILVA AMORIM
CPF/CNPJ:
****90.757**
Cargo do Beneficiário:
PROFESSOR ED. BÁSICA - PEB III - DINAMIZADOR-PROFESSOR DE ED. FÍSICA
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 13.536,16
Liquidado:
R$ 13.536,16
Pago:
R$ 13.536,16