Empenho 1186/2021 - 24/02/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/02/2021
Número do Empenho:
1186/2021
Processo:
68686-54/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO 01, ACRÉSCIMO DE 5,68% AO CT 289/2020_APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA_REF. REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
24/02/2021
Número da Reserva:
1192/2021
Código Reduzido:
821
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 01, ACRÉSCIMO DE 5,68% AO CT 289/2020_APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA_REF. REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6868654/2019. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 135.527,27
Valor Total: R$ 135.527,27
Informações do Credor
Beneficiário:
ALPES ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
04.812.571/0001-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ALPES ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
04.812.571/0001-81
Número do Contrato:
289/2020
Data da Assinatura:
14/08/2020
Processo / Ano:
6868654 / 2019
Licitação:
3/2020
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 135.527,27
Liquidado:
R$ 135.527,27
Pago:
R$ 135.527,27