Empenho 0057/2020 - 02/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2020
Número do Empenho:
0057/2020
Processo:
8155-02/2019
Descrição:
SALDO DO CT 345/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 815502/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0060/2020
Código Reduzido:
738
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 345/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 815502/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 299.572,00
Valor Total: R$ 299.572,00
Informações do Credor
Beneficiário:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Número do Contrato:
345/2019
Data da Assinatura:
29/08/2019
Processo / Ano:
815502 / 2019
Licitação:
205/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 299.572,00
Valor Anulado:
R$ -43.836,79
Valor Atualizado:
R$ 255.735,21
Liquidado:
R$ 255.735,21
Pago:
R$ 255.735,21