Empenho 0033/2020 - 10/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2020
Número do Empenho:
0033/2020
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
PROC 1759716/2015. SALDO ADITIVO 05 CONTRATO 148/2015 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0034/2020
Código Reduzido:
3403
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 1759716/2015. SALDO ADITIVO 05 CONTRATO 148/2015 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 2.151,39
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
148/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.151,39
Liquidado:
R$ 2.151,39
Pago:
R$ 2.151,39