Empenho 2007/2019 - 02/04/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/04/2019
Número do Empenho:
2007/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
TERMO ADITIVO Nº 5 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES E ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 139/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EXERCÍCIO/2019. PROC 1776429/2015
Informações da Reserva
Data da Reserva:
28/03/2019
Número da Reserva:
2024/2019
Código Reduzido:
1067
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 5 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES E ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 139/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EXERCÍCIO/2019. PROC 1776429/2015
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 290.000,00
Valor Total: R$ 290.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
139/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 290.000,00
Valor Anulado:
R$ -5.781,02
Valor Atualizado:
R$ 284.218,98
Liquidado:
R$ 284.218,98
Pago:
R$ 284.218,98