Empenho 0061/2019 - 25/03/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/03/2019
Número do Empenho:
0061/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
ADITIVO 5 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES/ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 143/2015 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. PROC 1773412/2015 - EXERCÍCIO/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0050/2019
Código Reduzido:
2492
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 5 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES/ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 143/2015 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. PROC 1773412/2015 - EXERCÍCIO/2019
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 46.846,92
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 46.846,92
Valor Anulado:
R$ -5.057,45
Valor Atualizado:
R$ 41.789,47
Liquidado:
R$ 41.789,47
Pago:
R$ 41.789,47