Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
1135 - Fortalecer as Unidades Executoras de Controle Interno Informações da Ação
Programa: 0033 - Fortalecimento do Controle Interno
Situação:
Em Andamento
Natureza: Projeto Órgao: Controladoria Geral do Município
Orçamentária: Sim Objetivo de Governo: Melhorar a Infraestrutura Pública
Prioritário de Governo: Não
Previsão Financeira (R$)
Fonte2018201920202021Total
Recursos Próprios6.981,007.759,007.956,008.155,0030.851,00
Total6.981,007.759,007.956,008.155,0030.851,00
Informações do Produto
Produto: Instrumentos de controle interno implementados
Unidade:  Percentual
Cálculo da Meta Final: Acumulativo
Execução Orçamentária (R$)
Total Pago Total Liquidado Total Empenhado Total Empenhado Total Empenhado Total Liquidado Total Liquidado Total Pago Total Pago
Total Empenhado: R$ 7.500,00
Total Liquidado: R$ 7.500,00
Total Pago: R$ 7.500,00
Valores Anuais (Percentual)
Meta de 100,0 (Percentual) em 2021 Meta de 100,0 (Percentual) em 2021 Meta de 100,0 (Percentual) em 2020 Meta de 100,0 (Percentual) em 2020 Meta de 100,0 (Percentual) em 2019 Meta de 100,0 (Percentual) em 2019 Meta de 100,0 (Percentual) em 2018 Meta de 100,0 (Percentual) em 2018 Meta de 100,0 (Percentual) em 2021 Meta de 100,0 (Percentual) em 2020 Meta de 100,0 (Percentual) em 2019 Meta de 100,0 (Percentual) em 2018
2018201920202021Total
Meta:100,0100,0100,0100,0400,0