Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 2.212.0013 - GSUS - QUALIF.ALCOOL DROGAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.654,46 Total Liquidado: R$ 2.462,04 Total Pago: R$ 2.462,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0889/2019 Processo: 23634-59/2019
Data: 19/08/2019 Empenho: 1493/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.113,00
Beneficiário: SANDRA MARCIA RIBEIRO SOLDATELLI Fonte: 2.212.0013
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0889/2019 Processo: 23634-59/2019
Data: 19/08/2019 Empenho: 1495/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.349,04
Beneficiário: NICEIA MARIA MALHEIROS CASTELO BRANCO Fonte: 2.212.0013
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa