Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 1706/2019 - 02/05/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 118.889,46 Total Liquidado: R$ 118.889,46 Total Pago: R$ 118.889,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0494/2019 Processo: 7044-89/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 1019/2019 Licitação: 319/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 118.889,46
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa