Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 2534/2019 - 15/10/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 39.979,00 Total Liquidado: R$ 39.979,00 Total Pago: R$ 39.979,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1205/2019 Processo: 2324-10/2018
Data: 04/11/2019 Empenho: 2534/2019 Licitação: 171/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.979,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Fonte: 1.230.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa