Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0163/2019 - 17/05/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 277.489,68 Total Liquidado: R$ 73.023,77 Total Pago: R$ 73.023,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0308/2019 Processo: 51406-79/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 0163/2019 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.776,84
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0331/2019 Processo: 51404-80/2019
Data: 10/10/2019 Empenho: 0163/2019 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 15.849,36
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0331/2019 Processo: 51402-90/2019
Data: 10/10/2019 Empenho: 0163/2019 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 16.889,09
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0376/2019 Processo: 63023-43/2019
Data: 12/11/2019 Empenho: 0163/2019 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 17.081,16
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2019 Processo: 67761-60/2019
Data: 09/12/2019 Empenho: 0163/2019 Licitação: 38/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 16.427,32
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa