Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 1011/2019 - 01/04/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 37.350,88 Total Liquidado: R$ 37.350,88 Total Pago: R$ 37.350,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0569/2019 Processo: 22756-28/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.333,96
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0709/2019 Processo: 28495-50/2019
Data: 13/06/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.000,94
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0851/2019 Processo: 33989-56/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.667,92
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1011/2019 Processo: 43672-28/2019
Data: 15/08/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 666,98
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1168/2019 Processo: 50084-40/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 4.668,86
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1341/2019 Processo: 58547-12/2019
Data: 21/10/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 11.338,66
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1485/2019 Processo: 64863-23/2019
Data: 21/11/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 14.006,58
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1627/2019 Processo: 69833-3/2019
Data: 17/12/2019 Empenho: 1011/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 666,98
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa