Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0410/2019 - 31/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.339,29 Total Liquidado: R$ 1.339,29 Total Pago: R$ 1.339,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0136/2019 Processo: 74366-52/2018
Data: 05/02/2019 Empenho: 0410/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.339,29
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: RESTITUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa