Número do Pagamento:
|
0010/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
0005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.361,22
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0010/2019
|
Processo:
|
3403-48/2018
|
Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.101,50
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
4426-50/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0035/2019
|
Licitação:
|
21/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.050,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
4426-50/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0035/2019
|
Licitação:
|
21/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 135,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
4424-61/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
14/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.005,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
01/02/2019
|
Empenho:
|
0026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 452,64
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
FGTS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
01/02/2019
|
Empenho:
|
0036/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 848,64
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0009/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.235,22
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0010/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 119.104,34
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0011/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.318,13
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.297,85
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0013/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.180,61
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0014/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.550,75
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0015/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.962,41
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0016/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.469,10
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
INCORPORAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0017/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 864,40
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
ABONO DE PERMANENCIA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0018/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 73.486,67
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0019/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.753,37
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0020/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.927,77
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3403-29/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0021/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.252,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|