Número do Pagamento:
|
0007/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0003/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.627,62
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0002/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.817,54
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0009/2018
|
Processo:
|
4028-53/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0004/2018
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 50,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0007/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 189.732,70
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0008/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.705,11
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0009/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 40.708,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0010/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.733,23
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0011/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.030,38
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0012/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.445,24
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0013/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 368.867,35
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0014/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 792,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0015/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.813,81
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0016/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.408,77
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0017/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.940,28
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - PGM
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
3615-25/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
0018/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.908,48
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4016-29/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
12/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 230,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4016-29/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0020/2018
|
Licitação:
|
12/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.411,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4013-95/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
9/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 415,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2018
|
Processo:
|
4013-95/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
0019/2018
|
Licitação:
|
9/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.118,90
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0018/2018
|
Processo:
|
77534-80/2017
|
Data:
|
07/02/2018
|
Empenho:
|
0006/2018
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.500,00
|
Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|