Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 1529/2018 - 24/07/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.733,12 Total Liquidado: R$ 1.733,12 Total Pago: R$ 1.733,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1011/2018 Processo: 40875-81/2018
Data: 22/08/2018 Empenho: 1529/2018 Licitação: 110/2018 (ISENTO ) Valor: R$ 1.733,12
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0001.Fortalecer o Controle Social no SUS
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa