Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0198/2018 - 31/01/2018
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 756.720,28 Total Liquidado: R$ 405.565,92 Total Pago: R$ 405.565,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2018 Processo: 6675-8/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 0198/2018 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 58.928,19
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de copa e cozinha
Histórico: REF CONTRATO 008/2016 - CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. PERÍODO 02/02/2017 A 01/02/2018. VALOR REF AO EXERCÍCIO. PROC N° 6590581/2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2018 Processo: 6675-8/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 0198/2018 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 346.637,73
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: Servicos de copa e cozinha
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa