Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 0169/2017 - 22/05/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.550,93 Total Liquidado: R$ 1.550,93 Total Pago: R$ 1.550,93
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0125/2017 Processo: 22768-90/2017
Data: 31/05/2017 Empenho: 0082/2017 Licitação: 43/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 1.550,93
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Passagens para o pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa