Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0069/2017 - 02/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.418,78 Total Liquidado: R$ 3.418,78 Total Pago: R$ 3.418,78
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0518/2017 Processo: 8480-3/2017
Data: 22/03/2017 Empenho: 0069/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 566,65
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Locação de softwares
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0647/2017 Processo: 12477-94/2017
Data: 07/04/2017 Empenho: 0069/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 566,65
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Locação de softwares
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0774/2017 Processo: 18401-72/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0069/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 566,65
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Locação de softwares
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1149/2017 Processo: 27257-65/2017
Data: 07/06/2017 Empenho: 0069/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 566,65
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Locação de softwares
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1359/2017 Processo: 31259-59/2017
Data: 30/06/2017 Empenho: 0069/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 566,65
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Locação de softwares
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1789/2017 Processo: 40914-60/2017
Data: 24/08/2017 Empenho: 0069/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 566,65
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Locação de softwares
Histórico: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.
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Número do Pagamento: 1946/2017 Processo: 48975-75/2017
Data: 18/09/2017 Empenho: 0069/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 18,88
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Locação de softwares
Histórico: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa