Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0013/2017 - 20/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.872,00 Total Liquidado: R$ 1.676,80 Total Pago: R$ 1.676,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 5278-20/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: 37/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 460,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2017 Processo: 5278-20/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: 37/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 672,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2017 Processo: 5278-20/2017
Data: 04/04/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: 37/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 544,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa