Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0023/2017 - 16/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 77.184,00 Total Liquidado: R$ 16.854,40 Total Pago: R$ 16.854,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0022/2017 Processo: 5881-1/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: 9/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.248,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2017 Processo: 5881-1/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: 9/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 6.131,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0083/2017 Processo: 5881-1/2017
Data: 30/03/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: 9/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.475,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa