Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0016/2017 - 06/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 588.796,02 Total Liquidado: R$ 588.796,02 Total Pago: R$ 588.796,02
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 4202-87/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: 200/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 451.127,29
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0030.Operação dos serviços de limpeza pública
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0062/2017 Processo: 9761-83/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: 200/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 137.668,73
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0030.Operação dos serviços de limpeza pública
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa