Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 371.805,11 Total Liquidado: R$ 125.351,17 Total Pago: R$ 125.351,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 5085-79/2017
Data: 17/03/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: 2/2016 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 2.358,71
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT271/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 10595-68/2017
Data: 23/03/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: 2/2016 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 2.467,30
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT271/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0146/2017 Processo: 5085-79/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: 2/2016 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 58.906,64
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0177/2017 Processo: 10595-68/2017
Data: 05/04/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: 2/2016 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 61.618,52
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa