Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0484/2020 - 06/04/2020, Liquidações relacionadas a ações de enfrentamento ao coronavírus
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.009,00 Total Liquidado: R$ 2.009,00 Total Pago: R$ 2.009,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01181/2020 - 01/07/2020 Processo: 13336/2020
Data: 01/07/2020 Empenho: 484/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 294,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 294,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 484 PROC: 1333694/2020, ATA: 117/2020, SC: 457/2020, RRP: 187/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL_CABOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS PAINÉIS GRÁFICOS VIDEO WALL. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01184/2020 - 01/07/2020 Processo: 13336/2020
Data: 01/07/2020 Empenho: 484/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 395,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 395,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 484 PROC: 1333694/2020, ATA: 117/2020, SC: 457/2020, RRP: 187/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL_CABOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS PAINÉIS GRÁFICOS VIDEO WALL. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01186/2020 - 02/07/2020 Processo: 13336/2020
Data: 02/07/2020 Empenho: 484/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 1.320,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.320,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 484 PROC: 1333694/2020, ATA: 117/2020, SC: 457/2020, RRP: 187/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL_CABOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS PAINÉIS GRÁFICOS VIDEO WALL. EXERCÍCIO 2020.